為進(jìn)一步規(guī)范控股公司內(nèi)部審計(jì)工作,根據(jù)省國(guó)資委《所出資企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作指引(試行)》文件精神,福建輕紡在原《福建省輕紡(控股)有限責(zé)任公司內(nèi)部審計(jì)管理制度》基礎(chǔ)上,增加了內(nèi)部控制評(píng)價(jià)、內(nèi)部審計(jì)信息化、審計(jì)整改與成果運(yùn)用等內(nèi)容,于2017年12月出臺(tái)《福建省輕紡(控股)有限責(zé)任公司內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)施細(xì)則》,并以此為契機(jī),建立健全經(jīng)常性審計(jì)制度從而加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)內(nèi)部出臺(tái)的各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查,不斷增強(qiáng)集團(tuán)的管控能力。